蕪湖前灣集團有限公司內控管理專項審計成交結果公告
發(fā)布日期:2023-11-03 瀏覽次數(shù):1472
蕪湖前灣集團有限公司內控管理專項審計成交結果公告
一、項目編號:2023QWZB001
二、項目名稱:蕪湖前灣集團有限公司內控管理專項審計
三、中標信息
供應商名稱:安徽華明會計師事務所(普通合伙);
供應商地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)官陡街道鳩江區(qū)柏莊財富廣場2#辦公樓207室
中標金額:70000.00元
四、主要標的信息服務類名稱:蕪湖前灣集團有限公司內控管理專項審計
服務范圍:對于蕪湖前灣集團有限公司本級及下屬單位的制度建設、公司運營、項目建設管理、投融資管理、招標采購、人力資源、紀檢監(jiān)察等方面,圍繞風險識別清單,結合相關法律法規(guī)、政策要求、公司規(guī)章等開展合法合規(guī)性審計,主要內容包括但不限于:國企黨風黨風廉政建設、內部管理是否存在制度缺陷、業(yè)務流程是否規(guī)范有效、業(yè)務環(huán)節(jié)職責分工是否相互制約、風險點是否可控等,發(fā)現(xiàn)內控薄弱環(huán)節(jié)和風險點隱患。
服務要求:審計人員開展審計應遵守法定審計的程序和相關準則操作,以保證審計工作質量,降低審計風險;對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,力求查深查透,如發(fā)現(xiàn)嚴重違紀違規(guī)問題,按有關規(guī)定辦理,并及時向集團領導和紀檢監(jiān)察機構報告。審計成果的利用按有關規(guī)定進行;審計組全體成員團結互助,按時、按質完成審計任務;在要求的服務周期內出具完整的審計報告。
服務時間:合同簽訂后2個月內完成審計工作并提交報告。
服務標準:滿足招標文件要求以及需得到集團風險審計部認可。五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
六、凡對本次公告內容提出質疑和投訴,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息:
名 稱:蕪湖前灣集團有限公司
地 址:蕪湖建筑科技產業(yè)園啟動區(qū) 12 樓
聯(lián)系方式:王工 0553-8800981
2、質疑投訴聯(lián)系方式:
監(jiān)督機構:蕪湖前灣集團紀檢監(jiān)察室
聯(lián)系方式:0553-8800537